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用友好會(huì)計(jì)中固定資產(chǎn)模塊對(duì)賬不平衡如何處理

發(fā)布時(shí)間:2022-03-03 10:08來源:會(huì)計(jì)教練

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用友財(cái)務(wù)軟件出現(xiàn)總賬與固定資產(chǎn)對(duì)賬不平的情況,一般情況下可能存在四種原因。比如固定資產(chǎn)和總賬對(duì)賬不合,那面對(duì)這種情況我們要怎么處理,今天就以用友好會(huì)計(jì)軟件為列來和大家講解:用友好會(huì)計(jì)中固定資產(chǎn)模塊對(duì)賬不平衡如何處理,主要有三種解決辦法,詳細(xì)內(nèi)容接下來會(huì)計(jì)教練小編就給大家講解一下,大家看完后就會(huì)明白了。

好會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)模塊對(duì)賬不平衡的詳細(xì)流程

【問題現(xiàn)象】

固定資產(chǎn)模塊對(duì)賬不平衡怎么辦?

【解決方法】

固定資產(chǎn)對(duì)賬顯示不平衡,先在“固定資產(chǎn)管理”模塊中,查看相關(guān)有問題的固定資產(chǎn),每月折舊額,與總賬中該月份所計(jì)提折舊進(jìn)行比對(duì),如下圖所示:

解決方法:刪除相關(guān)憑證重新錄入或者在軟件計(jì)提折舊模板中生成折舊憑證。

錄入固定資產(chǎn)原值臺(tái)賬跟總賬進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn)原值錯(cuò)誤:

解決方法:在錄入固定資產(chǎn)月份修改固定資產(chǎn)原值,已計(jì)提折舊把憑證進(jìn)行修改,重計(jì)折舊。

錄入固定資產(chǎn)期初累計(jì)折舊錯(cuò)誤:

解決方法:針對(duì)此類導(dǎo)致的固定資產(chǎn)每月折舊數(shù)額不對(duì),也是在錄入的月份修改期初累計(jì)折舊數(shù)據(jù),已計(jì)提折舊憑證進(jìn)行修改,重新計(jì)提折舊。

看完是不是對(duì)用友好會(huì)計(jì)中固定資產(chǎn)模塊對(duì)賬不平衡如何處理有了了解,大家看完可以根據(jù)自己的實(shí)際情況來操作處理,其中有什么不了解的地方可以點(diǎn)擊在線客服進(jìn)行解答,文章中還有軟件相關(guān)的會(huì)計(jì)資料等著大家領(lǐng)取。

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